2017年度共青团乌鲁木齐市委员会汇总部门决算公开说明
来源:米乐app 发布时间:2025-10-27 12:42:15部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
中国青年团乌鲁木齐市委员会是中国领导的先进青年的群众组织,是全市共青团组织的领导机关,在市委和自治区团委的领导下开展工作,其主要工作任务是:
(1)、按照党的方针政策和共青团的章程,制订共青团工作规划,当好市委、市政府的助手,在我市“两个文明”建设中,充分的发挥共青团主力军和突击队作用。
(2)、参与全市性青少年法规制度的制定、实施工作;协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务;协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动;协助政府做好未成年人保护工作;维护未成年人的合法权益。
(3)、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作;维护学校稳定和社会安定团结;完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。
(4)、负责指导和组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。
(5)、研究各个时期团的组织建设问题,加强团队基层组织和干部队伍建设,协助党组织管理团干部,教育培训团队干部。
(6)、负责全市青年统战工作,发挥青联主体作用;协同有关部门做好与国内外青少年友好交流工作;指导青少年社会团体工作。
(7)、组织实施“希望工程”的有关工作,组织、发动、引导社会各界捐助贫穷的地方的失学儿童。
(8)、领导全市少先队工作,发挥以团带队的作用,承担市少先队工作委员会办公室及乌鲁木齐市学生联合会工作。
(1)、组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好,丰富课余文化生活,提高综合素养,积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。
(2)、组织文艺活动。以活动为载体,为青少年参加各类活动提供条件,同时开展各类校外活动,促进阵地建设,全方面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。
(3)、积极探索课外教育活动新模式,探索建立教育资源整合方式,提升活动的内涵和质量,增强课外活动特色与活力。突出个性化教育,尊重兴趣爱好,培养自尊自信,让青少年在成长的过程中体验成功与快乐,并陶冶高尚的情操。
(4)、教育引导未成年人树立理想信念,锤炼道德品质,养成行为习惯,提高综合素养,培育创新精神和实践能力。
1、共青团乌鲁木齐市委员会本级下设6个处室,分别是:办公室、组织部、企业青年工作部、宣传与权益部(乌鲁木齐市未成年人保护委员会办公室、乌鲁木齐市希望工程领导小组办公室)、统战部(乌鲁木齐市青年联合会办公室)、学校工作部(乌鲁木齐市少先队工作委员会办公室、乌鲁木齐市学生联合会)。
乌鲁木齐市青少年宫已成为我市加强未成年人思想道德建设和推进素质教育的重要场所。共设5个部门,分别为办公室、教育培训中心、幼教中心、场馆中心、教研中心。
共青团乌鲁木齐市委员会本级及下属单位年末编制共60人,年末实有人数共49人,其中:在职49人,退休37人,长聘人员80人。
从决算单位构成看,共青团乌鲁木齐市委员会部门决算包括:共青团乌鲁木齐市委员会本级决算、下属乌鲁木齐市青少年宫1家所属单位决算等。
2017年度收入1755.07万元,与上年相比,增加128.77万元,增长7.92%,增减变化根本原因:一是单位新增人员工资、津贴、奖金,在职职工职务变动调整等;二是增加了访惠聚工作队生活保障费用和访惠聚工作专项经费、教师代课费、社保购置费、公务费补助、物业费等。支出1616.77万元,与上年相比,减少10.89万元,降低0.67%,增减变化根本原因:一是青少年宫基本支出中人员经费减少,原因为本年无退休金,2016年1-8月份有退休金。二是青少年宫2017年项目支出比上年减少了11万元。结余156.30万元,与上年相比,增加137.28万元,增长720.8%。增减变化根本原因是:一是本级收到访惠聚工作专项经费较晚,造成结余。二是青少年宫本年两项项目执行率未完成,代课费年度未按时结算,导致代课费年末结转;设备购置费49.1万元已经政府采购,款项未付,采购资金已办预留,采购事项未及时执行,导致项目执行缓慢,预算执行情况不够理想。
与预算相比情况。本年收入与预算相比增加168.11万元,增幅10.6%,根本原因是:1、新增人员经费增加;2、自治区拨付基层团组织经费;3、增加了访惠聚工作队生活保障费用及访惠聚工作专项经费等。支出与预算相比增加30.36万元,增幅1.91%,主要为增加了访惠聚工作队生活保障费用及访惠聚工作专项经费支出等。
本年收入合计1755.07万元,其中:财政拨款收入1754.52万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;另外的收入0.54万元,占0.03%。增减变化的根本原因是:一是单位新增人员工资、津贴、奖金,在职职工职务变动调整等;二是增加了访惠聚工作队生活保障费用和访惠聚工作专项经费、教师代课费、社保购置费、公务费补助、物业费等。
与预算相比情况。本年收入与预算相比增加168.11万元,增幅10.6%,根本原因是:1、新增人员经费增加;2、自治区拨付基层团组织经费;3、增加了访惠聚工作队生活保障费用及访惠聚工作专项经费等。
本年支出合计1616.77万元,其中:基本支出799.87万元,占49.47%;项目支出816.9万元,占50.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的根本原因是:青少年宫教师代课费年底前未支付完及已政府采购设备采购款未支付。
与预算相比情况。支出与预算相比增加30.36万元,增幅1.91%,主要为增加了访惠聚工作队生活保障费用及访惠聚工作专项经费支出等。
2017年度财政拨款收入1754.52万元,与上年相比,增加128.45万元,增长7.9%。增减变化的根本原因是:一是单位新增人员工资、津贴、奖金,在职职工职务变动调整等;二是增加了访惠聚工作队生活保障费用和访惠聚工作专项经费、教师代课费、社保购置费、公务费补助、物业费等。财政拨款支出1616.23万元,与上年相比,增加40.89万元,增长2.6%。其中:基本支出799.33万元,项目支出816.9万元。增减变化的根本原因是:一是基本支出中人员经费减少,原因为本年无退休金,2016年1-8月份有退休金。二是2017年项目支出比上年减少。财政拨款结转结余156.3万元,与上年相比,增加137.28万元,增长720.8%。增减变化的根本原因是:一是本级收到访惠聚工作专项经费较晚,造成年底结余。二是青少年宫本年两项项目执行率未完成,代课费年度未按时结算,导致代课费年末结转;设备购置费49.1万元已经政府采购,款项未付,采购资金已办预留,采购事项未及时执行,导致项目执行缓慢,预算执行情况不够理想。
与预算相比情况。本年收入与预算相比增加168.11万元,增幅10.6%,主要为新增人员工资、津贴、奖金增加及增加了访惠聚工作队生活保障费用和访惠聚工作专项经费等。支出与预算相比增加30.36万元,增幅1.91%,主要为增加了访惠聚工作队生活保障费用及访惠聚工作专项经费支出等。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1616.23万元。与上年相比,增加40.89万元,增长2.6%。增减变化的根本原因是:一是基本支出中人员经费减少,原因为本年无退休金,2016年1-8月份有退休金。二是2017年项目支出比上年减少。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出1507.23万元,社会保障和就业支出91.63万元,额外支出17.37万元。按经济分类科目,工资福利支出579.57万元,商品服务支出928.69万元,对个人和家庭的补助106.6万元,其他资本性支出1.37万元。
与预算相比情况。本年度一般公共预算财政拨款支出比预算增加29.82万元,增幅1.88%,主要为增加了访惠聚工作队生活保障费用和访惠聚工作专项经费等。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少50万元,降低100%。增减变化的根本原因是:市青少年宫本年无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少52万元,降低100%,增减变化的根本原因是:市青少年宫本年无政府性基金预算财政拨款支出。
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的根本原因是:无。其中:按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。
年末结转结余156.3万元。与上年相比,增加137.28万元,增长720.8%。其中财政拨款结转结余156.3万元。与上年相比,增加137.28万元,增长720.8%。增减变化的根本原因:一是本级收到访惠聚工作专项经费较晚,造成本年结余。二是青少年宫本年两项项目执行率未完成,代课费年度未按时结算,导致代课费年末结转;设备购置费49.1万元已经政府采购,款项未付,采购资金已办预留,采购事项未及时执行,导致项目执行缓慢,预算执行情况不够理想。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.23万元,比上年增加2.24万元,增长17.24%,增加原因是单位公务车辆使用的时间较长,维修维护费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出15.23万元,占99.42%,比上年增加2.5万元,增长19.7%,增加原因是单位公务车辆使用的时间较长,维修维护费用增加;公务接待费支出0.09万元,占0.58%,比上年减少0.2万元,降低70%,减少原因是本年公务接待减少。详细情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。共青团乌鲁木齐市委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容有:无。
公务用车购置及运行维护费15.23万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.23万元。大多数都用在公务车辆保险费、燃油费、维修维护费等支出等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。
公务接待费0.09万元。具体是:国内公务接待支出0.09万元,主要是接待调研人员。共青团乌鲁木齐市委员会国内公务接待1批次,18人次。
与预算相比情况。本年因公出国(境)费预算、支出均为0,本年公务接待费支出比预算减少0.21万元,原因为本年公务接待减少。
本年公务用车运行维护费支出比预算减少2.4万元,原因为本年严控车辆运行维护费用。
2017年度共青团乌鲁木齐市委员会本级机关运行经费支出35.69万元,比上年增加8.77万元,增长32.59%,根本原因一是本年度单位业务培训支出增加,二是单位公务车辆使用的时间较长,维修维护费用增加等。如未发生机关运行经费支出,需写明:××年度××单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。若有其他经费未发生支出,照此进行说明。
共青团乌鲁木齐市委员会单位政府采购计划64.28万元,其中:政府采购货物支出62.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.98万元;实际采购15.06万元,其中:政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出0×万元、政府采购服务支出18.62万元。其他有关说明内容。无
截至2017年12月31日,资产合计9883.63万元,其中:流动资产410.69万元,固定资产9472.94万元,其中:房屋27146.34(平方米),价值7838.29万元,共有车辆6辆,价值108.46万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1466.39万元。
截至2017年12月31日,共青团乌鲁木齐市委员会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目31个,涉及预算918.5万元,项目支出决算816.9万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
设立的政策依据:《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等明确规定依法维护青少年合法权,贯穿各项有关青少年权益保护的法律和法规,落实市委有关青少年权益保护工作的指示,预算安排1万元。
设立的政策依据:每年5月4日为中国青年节,根据上级团委历年“五·四”系列活动的安排及市委全年绩效考核指标内容要求,预算安排8万元。
(1)、五四系列活动场地租用、摄影机租用、会场大屏幕租用、布置、会议用奖牌、荣誉表彰证书、先进典型的宣传(发布会、公示、媒体宣传、专题片、巡回演讲等)40000元。
设立的政策依据:每年5月是“民族团结教育月”;习指出,新疆的问题最难最长远的还是民族团结问题。加强各族青少年民族团结教育是市委交付给我们的光荣使命,也是首府共青团组织义不容辞的责任。首府各级团组织立足实际,创新活动形式内容,找准聚焦点、明确结合点、把握着力点,科学教育青少年、正确引导青少年、热诚服务青少年,加强青少年民族团结意识,激发广大青少年构建和谐首府的内在活力,结合“民族团结一家亲”切实增强团组织对青年的凝聚力、吸引力,预算安排20万元。
设立的政策依据:共青团中央、全国青联启动的西部乡村流动图书专项目,图书车将为农村贫穷的地方青少年儿童带去课外书籍,以拓宽他们的知识层面,丰富他们的心灵世界。西部乡村流动图书车内配备图书,设置车载电视、影碟机等设备,为青少年无偿提供借阅图书、组织捐赠图书、优惠售书、举办读书讲座、播放音像资料、举办展览、送信息下乡等服务,预算安排2万元。
设立的政策依据:根据乌党组字【2016】145号,为使乌鲁木齐市企业团建(含“两新”组织团建)工作顺顺利利地进行,本着“勤俭、节约、高效”的原则开展工作,预算安排10万元。
资金分配情况:为提升“两新”团组织活力,团市委推广行业建团、产业建团、园区建团等模式,新建100个团组织;为企业团组织表彰、购置非公组织建团单位标志性牌匾及团徽,印制相关宣传资料,组织培训等费用。
设立的政策依据:少年先锋队章程;每年一次集中会议,总结市少工委一年来的工作,安排部署今后一段时期的重点工作,每年一次集中会议,总结市少工委一年来的工作,安排部署今后一段时期的重点工作,预算安排1万元。
设立的政策依据:根据少年先锋队章程,10月13日是中国少年先锋队建队周年纪念日,组织各族少先队员集中开展“升国旗仪式”,少先队员佩戴红领巾与国旗合影,为祖国写下祝福话语等活动;同时围绕“核心价值观”及“民族团教育”,组织并且开展主题队会活动,预算安排2万元。
设立的政策依据:根据宣传工作需要,按照市委关于新媒体建设的要求部署。运用我委官方微博、微信公众平台、微信群等新型媒介,做好网上舆论引导,敢于发声亮剑,及时批驳网上各种错误思想观点;利用传统媒体和新媒体相结合,更好地做好共青团宣传工作,预算安排5万元。
资金分配情况:微信公众平台建设、更新及维护费用;维信平台投票、H5页面制作等宣传设计费用等。
设立的政策依据:根据团中央及自治区团委的对团的基层组织建设工作的各项要求。加强基层组织建设,建立健全基层团组织、援建基层团组织基本办公设施、正常开展团的业务工作、组织团员青年开展各项活动。根据自治区团委组织建设活动的工有关要求,建立完整团的基层组织,确保团的基层组织有阵地、有活动、有作用,预算安排5万元。
(1)、加强各直属团组织建设:发放团支部工作手册、团员证、团徽等20000元。
(2)、加强基层团组织建设,开展团干部培训班产生的相关联的费用30000元。
设立的政策依据:根据市委书记在《关于设立乌鲁木齐市十八岁成人节的建议》的批示精神,将每年9月25日确定为乌鲁木齐市十八岁成人节。18岁是每个从少年向青年转折的关键时期,通过公民意识教育、志愿服务、宣誓仪式等方式,有助于逐步加强各族青少年思想道德素质教育和公民素质教育,促进各族青少年在向成年人的角色转变过程中。对广大青少年进行思想道德教育、理想信念教育和公民意识教育,强化青少年的国家观念、法制意识、公民意识,预算安排1万元。
设立的政策依据:每年各直属团组织100人参会,会期一天半。总结上年工作,安排部署下年工作,预算安排1万元。
设立的政策依据:按照《乌鲁木齐市青年企业家协会章程》有关法律法规,为保证乌鲁木齐市青年企业家协会秘书工作的顺利开展及青年企业家协会会员大会的顺利召,开展对会员在企业管理等方面的培训与交流活动;加强与区内外青年企业管理者的交流与合作,为跨地区的横向经济技术合牵线万元。
设立的政策依据:依据《乌鲁木齐市青年联合会章程》规定。乌鲁木齐市青年联合会是在乌鲁木齐市委领导下的基本人民团体之一,是以首府共青团为核心力量的各族各界青年的联合组织,是全市各族各界青年广泛的爱国统一战线组织。乌鲁木齐市青年联合会是新疆尔自治区青年联合会的团体会员,接受新疆尔自治区青年联合会的指导,预算安排1万元。
资金分配情况:大多数都用在租用会议场所,会场布置、会议用品、印制选票等费用。
设立的政策依据:依据未成年人保护法,每年12月4日为法治宣传日,预算安排1万元。
设立的政策依据:《2009年西部计划基层青年工作专项行动方案》。团中央书记处的统一部署,自2009年开始,实施大学生志愿服务西部计划基层青年工作专项行动,每年将选派2100余名左右志愿者到中西部2100个左右县级团委开展为期1-3年的志愿服务工作,并把这项工作作为当前加强共青团基层组织建设和基层工作的一项重要举措。其主要工作任务是协助做好县级团委承担的青年工作,最重要的包含四项任务:一是加强团的基层组织建设;二是促进青年就业创业;三是预防青少年违法犯罪;四是维护青少年合法权益,预算安排18万元。
资金分配情况:①志愿者生活补助:10人*800元*12月=96000元;男女生租房:2套*2600元*12月=60000元③伙食补助、节假日慰问等:24000。
设立的政策依据:学生联合会章程及团联发{1997}37号文件,新疆尔自治区人事厅、财政厅、新疆尔自治区委员会、共青团新疆尔自治区委员会、新疆尔自治区高校工作委员会、新疆尔自治区教育委员会文件要。全校高校及中学学联组织每年选举推荐1名乌鲁木齐市学生联合会驻会主席,任职期间,需要至少组织全市各学联成员单位开展1-2次比赛或活动,预算安排1.2万元。
设立的政策依据:为确保“访惠聚”驻村(社区)工作正常开展,自治区财政厅和市财政局下拨2017年“访惠聚”驻村(社区)工作专项经费11万元。其中:为民办实事专项经费10万元,大多数都用在做群众工作,不得用于工作队购置办公设备、生活用品等其他任何工作队自身开支;市派为民办实事经费由市财政局承担1万元经费。
资金分配情况:开展趣味运动会、“3.5”学雷锋活动、夏令营活动、“十一”升国旗仪式活动、党支部系列活动、“民族团结一家亲”系列活动等各类教育实践活动;为辖区主要巷道岗站安装自动升降杆;为辖区公交车站安装便民座椅;为辖区建立流动图书角购买图书柜;为辖区建立简易体检室购买医用器材等等。
我单位乌市青少年宫作为青少年校外教育活动阵地,面向全市各族青少年开展各类文体活动培训,全年开展美术、音乐、舞蹈、科体、语言文化等30个专业,50间教室,近200个班级,培训青少年近万人次,聘用代课教师近150多名。按照社评工资及社保缴费核定代课费540万元,教师代课费保障了我宫各类文体培训活动按期顺利开展,教学任务圆满完成。受到学生及家长的一广泛好评。
我宫为未成年人校外教育活动场所,占地面积19506平方米,建筑面积20561平方米,每天接待学生及陪伴家长近千人次,周末及开展活动期间人员更多,物业工作人员共计27人,根据社评工资及社保缴费核定物业费140万元,物业费保障了我宫物业有关人员齐备,物业活动有效顺顺利利地进行,从而促进教学及活动任务顺利开展。
为了使未成年人校外活动丰富多彩,我宫每年结合中华民族传统节日及社会倡导的核心正能量主旋律再结合我宫的教学培训内容,开展大量丰富多彩的公益活动来弘扬中华美德、社会公德及家庭美德。如故事大王比赛、我爱我家美术等活动,根据活动规模、孩子人数等核定活动费用55万,丰富多彩的活动锻炼孩子们多方面发展,让孩子在课外时间学习人文、艺术和科学。认知朋友,进行表演、游戏和锻炼,不仅使孩子们的才智得以锻炼,同时使孩子们的品德得到锻炼,热爱生活、热爱社会。
我宫已运行10年,基础设施设备已到维修更换期,本年设施设备更换49.1万元,进行政府采购程序。该项目专人管理,专款专用,强化监督。
5、光纤费项目:本年光纤费13.2万元,租用中国移动集团新疆乌鲁木齐分公司互联网专线,实现网速高速访问,提高网络办公效率。
11、公务用车运行费3万,我宫有两辆公务用车年限较长,维修维护费用较高。
13、未成年人校外场所能力提升资金17.37万元,改善我宫办公教学设备设施维修及更新。
营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)20129(款)2012901(项):行政运行指反映各级群众团体、共青团组织行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201(类)20129(款)2012902(项):一般行政管理事务指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。201(类)20129(款)2012950(项):事业运行指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。201(类)20129(款)2012999(项):其他群众团体事务支出指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。208(类)20805(款)2080504(项):未归口管理的行政单位离退休指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。208(类)20805(款)2080505(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)20805(款)2080506(项):机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208(类)20805(款)2080599(项):其他行政事业单位离退休支出指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。229(类)22999(款)2299901(项):额外支出指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


2017年度共青团乌鲁木齐市委员会本级一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
开办:乌鲁木齐市人民政府主办:乌鲁木齐市人民政府办公室承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线